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2022首都银行(中国)社会招聘公告

时间2022-08-19来源:未知点击:

江苏农商行招聘网www.jsnshzp.com发布2022首都银行(中国)社会招聘公告: 

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综合柜员/Teller

  工作地点:南京
  职责描述Responsibility:
  1.学习和掌握相关管理制度、内部控制流程以及银行产品知识、服务销售技巧;
  2.根据流程和服务标准规定处理以下业务:
  · 个人及公司类开销户
  · 现金存取款、转账和汇款、支票、本票、汇票等业务
  · 汇入汇出和结售汇业务
  · 按规定保管领支重空,及时登记保管各类登记簿
  · 回答客户咨询,处理客户投诉
  3. 根据总行反洗钱手册要求,履行反洗钱义务
  4. 建立良好的内部和外部客户关系。
  任职资格Qualification:
  1. 本科或以上学历;
  2. 熟悉银行产品和服务;拥有银行或相关行业工作经验;
  3. 具有良好的沟通技巧和理解能力,具备团队合作精神。
  4. 熟练使用办公软件、办公自动化设备。
  高级审计经理
  工作地点:上海
  职位信息
  1.Support the Head of Internal Audit with initiating and leading the delivery of audits, including major and complex engagements;
  协助内审部门总监规划及领导审计项目的有效完成,包括主要及复杂的审计项目;
  2.Assists Head of Internal Audit in the formulation of annual business plan based on the yearly risk assessment results;
  协助部门总监基于年度风险评估结果制定审计计划;
  3.Play an integral role in annual as well as on-going planning, including the off-site preliminary risk assessment, the determination of nature, extent and timing of audit procedures to be performed etc.;
  除年度审计计划外,对具体审计项目进行计划工作,包括非现场初步风险评估、决定审计类型、审计范围和项目时间等;
  4.Prepares/customizes the necessary audit programs and procedures, assist in updating the audit program guide and audit rating system;
  准备或制定将使用的审计程序,协助复核更新相关审计指引与评价体系;
  5.Ensures each assigned audit engagement is executed with required quality criteria and controls the quality of the work performed;
  确保审计工作按既定要求有序开展,保证审计项目质量;
  6.Summarizes audit findings/observations noted with appropriate audit recommendations and bring to the attention of Management for comment/corrective action;
  总结审计发现,提出适当的审计建议,提请管理层对审计发现予以关注和整改;
  7.Reviews team members’ work/s and monitors the status/progress of the audit engagement, and conducts on-the-job training for junior auditors;
  审核审计组工作并监督审计项目进展,并为初级审计员提供在岗培训;
  8.Follow-up outstanding audit issues and monitor timely completion of agreed remedial actions by the management;
  对审计发现进行定期追踪以确保管理层按整改方案落实到位;
  9.Engaging with and providing advice to internal stakeholders by utilizing knowledge of the business and risk framework;
  结合业务技能和专业知识为相关方提供咨询服务;
  10.Performs ad-hoc assignments requested by Head of Internal Audit.
  执行部门总监布置的其他任务。
  岗位要求:
  1.Bachelor Degree in accounting, audit or finance, business management is required;
  会计、审计或其他金融类、管理类本科学历;
  2.Preferably, Certified Public Accountant or Certified Internal Auditor or with Master’s Degree.
  持有注册会计师证书或注册内部审计师证书或硕士学位者优先。
  3.With at least six (6) years internal and/or external audit experience in banking or related industries, with practice on related functions;
  至少六(6)年银行内部和/或外部审计经验,及银行相关领域工作经历;
  4.Solid knowledge on related products and relevant control requirements;
  对银行业相关业务领域产品有一定了解和认识,熟悉相关内控要求;
  5.Experience in Big 4 or other CPA firms background will be added advantage;
  四大或其他会计师事务所工作背景优先考虑;
  6.Good Chinese and English oral and written communication skills;
  流利的中英文书写及语言交流能力;
  7. Ability to evaluate and determine the adequacy of internal controls by considering business and risks in an integrated manner;
  能结合业务和风险情况对内部控制的充分性和有效性进行有效评估;
  8. Ability to manage multi tasks concurrently in an efficient manner;
  具备高效处理多项任务的能力;
  9. Solid problem-solving and good communication skills, and adopt to changes quickly;
  良好的解决问题和沟通能力,能快速适应环境变化。
  内审专员
  工作地点:上海
  职位信息
  1.参与总行部门审计、分支行审计和监管审计等的初步风险评估及现场审计工作;
  2. 参与审计小组召开的审计计划会议,讨论已批准的审计计划,找出潜在的问题或风险点,以及适用的审计程序;
  3.按照分配的任务执行审计程序并记录,包括穿行测试、文档生成过程及其他分析性/实质性审计程序;
  4.确保审计过程中的必要信息在工作底稿中予以书面详细记录,如审计范围、原始凭证审核、审计程序、样本量、审计发现等;
  5.与被审计方进行访谈、询问并记录相关结果;
  6.与被审计方及时沟通发现的问题;
  7.参与审计离场会议,与被审计方讨论审计发现、风险影响、审计建议以及被审计方提供的整改措施以及缓释风险措施以减低风险,提高效率;
  8.根据审计工作撰写审计报告。
  岗位要求:
  1.会计、审计或其他金融类、管理类本科学历;
  2.持有注册会计师证书或注册内部审计师证书或硕士学位者优先。
  3.至少1年银行内部和/或外部审计经验,及银行相关领域工作经历;
  4.良好的中英文沟通和书面表达能力。

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